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大理大学2024年度部门决算

目录


第一部分  单位概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分  名词解释








第一部分  单位概况

一、主要职责

大理大学是省州共建的高等院校,其前身是成立于1978年的大理医学院、大理师范高等专科学校。2001年两校合并组建成大理学院,2003年获批硕士学位授予单位,2015年更名为大理大学,2021年获批博士学位授予单位。

学校主要开展教育教学、科学研究、社会服务和文化传承创新活动。以全日制本科生教育和研究生教育为主,根据社会需求开展多层次、多形式的成人教育、职业培训教育和终身教育服务;现设置医学、理学、法学、教育学、文学、管理学、工学、经济学、农学、艺术学等学科门类。已发展成为一所以生物医药研发、民族文化研究、生态环境保护为优势,留学生教育为特色的综合大学,是云南省非省会城市中最早开展本科教育并最早取得硕士学位和博士学位授予权的普通高等学校,在云南地方高校中的“领头雁”作用和地位日益彰显巩固。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置55个内设机构,包括:按照限额设定的党政管理机构18个、教辅及附属机构12个、学校设定校属学院及研究院23个、群团组织2个,分别是:

1.党政管理机构

学校按照限额设定党政管理机构18个,机构级别为正处级。分别是:办公室(党委巡察办)、纪检监察处、组织部、统战部、宣传部、学生处(学生工作部、武装部)、教务处、科学技术处、对外合作交流处、财务处、人事处、审计处、保卫处、研究生处、发展规划处、资产与实验室管理处、基建处、离退休工作处。

2.教辅及附属机构

学校设定教辅及附属机构12个,分别是教育评估中心(课程中心)、法律事务部、教师发展中心、学生中心(创新创业中心)、新闻中心、图书馆、现代教育技术中心、学报编辑部、资产经营有限公司、校地合作办公室、大学生心理健康教育与服务中心、附属幼儿园。其中,法律事务部、教师发展中心、学生中心(创新创业中心)、新闻中心、校地合作办公室、大学生心理健康教育与服务中心机构级别为副处级,附属幼儿园为正科级,其余机构级别为正处级。

3.校属学院及研究院

学校设定校属学院及研究院23个,分别是:医学部、基础医学院、第一临床医学院(附属医院)、第二临床医学院、护理学院、药学院(昆虫生物医药研究院、药物研究所)、公共卫生学院、农学与生物科学学院(东喜玛拉雅研究院)、文学院、外国语学院、马克思主义学院、法学院、经济与管理学院(经济研究所)、数学与计算机学院、工程学院、教师教育学院(教育科学研究所)、体育科学学院、艺术学院、国际教育学院、继续教育学院、民族文化研究院、大理研究院、天文与信息研究院。

4.群团组织

学校设置群团组织2个,机构级别为正处级,分别是:团委、工会(妇联)。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

我单位作为云南省教育厅的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围

单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员1263人。包括财政拨款开支经费的公务员0人,参照公务员法管理人员0事业管理人员和专业技术人员1248人,机关和事业工人15;经费自理人员0

我单位2024年末其他人员238人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员238人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0离休0人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员564离休0人,退休564年末学生44967人。年末遗属13人。

车辆编制18辆,在编实有车辆18辆,超编0辆。

三、重点工作概述

2024年,大理大学党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,深入落实全国、全省教育大会精神,深入学习领会省委书记王宁到大理大学调研工作要求,以“教育高质量发展三年行动”为总抓手,紧扣“解决问题,推动发展”工作主题,围绕“一引领三融入五突破”中心任务,深入推进人事制度改革等6项改革,真抓实干,踏实工作,圆满完成全年工作任务,推动高质量内涵式发展取得新成效。

1.聚焦政治建设,政治忠诚更加坚定。学校党委始终坚持把党的政治建设摆在首位,切实履行管党治党、办学治校主体责任,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

2.聚焦思想建设,理论武装持续深化。“第一议题”学习实现各级党组织会议全覆盖。抓实抵御宗教渗透和防范校园传教工作,被命名为全省民族团结示范单位和全省铸牢中华民族共同体意识教育示范学校。严格落实“一网三制五单”,创新“四方联动”“四级协同”“四个一”舆情处置工作机制,实现意识形态零事件、网络舆情零通报。

3.聚焦组织建设,战斗堡垒坚强有力。统筹推进“加强党建引领推进立德树人行动”,全国样板党支部—药学院教师党支部入选省级“双带头人”教师党支部书记“强国行”专项行动。成功创建1个全省基层党组织示范点、1个全省规范化建设示范党支部、10个全省高校一流党建示范党组织和示范项目。“云岭先锋”党支部规范化建设达标率达99.97%。

4.聚焦作风建设,基层减负落实落细。锲而不舍整治形式主义,为基层减负,纳入巡察监督、党委书记抓基层党建述职评议、领导班子和领导干部考核评价内容。聚焦精文减会,严格执行文件审核和会议审批管理制度。精简考核事项,减少实地考核,让干部职工把更多时间和精力用在教书育人、干事创业、解决问题、推动发展。

5.聚焦纪律建设,政治生态清朗向上。强化党纪学习教育,编印《教育系统违纪违法典型案例汇编》260册,各级党组织开展学习200场次,各级党组织书记讲授纪律党课240场次。开展“六个一”警示教育活动,召开警示教育大会4次,组织参观廉政警示教育基地3次,通报剖析医药领域、师德师风领域等典型案件10起,做到以案为鉴、汲取教训、警钟长鸣。组织开展师德师风专题学习,签订师德师风承诺书1489份,实现师德师风零违纪。

6.聚焦国家战略,服务能力稳步提升。一是拓展教育国际化发展空间,服务面向南亚东南亚辐射中心建设。二是发挥自身特色优势,服务乡村振兴战略。三是践行办学初心使命,服务地方经济社会发展。

7.聚焦重点工作,办学治校成效显著。一是科研成果实现新突破,新增云南省院士专家工作站4个。决策咨询报告获省领导批示2项。两名青年学者进入2024全球前2%顶尖科学家榜单。二是专业建设创造新佳绩,获第四届全国高校教师教学创新大赛国赛二等奖1项、三等奖1项。三是学科建设取得新进展,新增1个一级学科硕士点、3个硕士专业学位授权点,实现学院硕士点全覆盖。四是立德树人展现新作为。2024年毕业生初次去向落实率近五年来首次超过82%,达到82.23%,位居全省公**高校第12位,同比晋升4位。五是各项事业开创新局面。两校区校园智慧安防系统建设全覆盖,治安案(事)件发生率同比下降33.3%,实现安全责任零事故、学生非正常零死亡。7个学生食堂已有4个实行自主经营,切实守牢食品安全底线。

8.统一战线、机要保密、图书档案、信息服务、继续教育、学报、老干、工会(妇联)、团学等工作有序推进,取得良好成效。


第二部分  2024年度部门决算表

(详见附件)

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。


第三部 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理大学2024年度收入合计898486053.53。其中:财政拨款收入575447094.58,占总收入的64.05%;上级补助收入;事业收入269507151.58元(含教育收费240596789.49元),占总收入的30.00%;经营收入;附属单位上缴收入;其他收入53531807.37,占总收入的5.95%。

与上年相比,收入合计增加153140011.51元,增长20.55%。其中:财政拨款收入增加1315394.26元,增长0.23%;事业收入增加123903300.34元,增长85.10%;其他收入增加27921316.91元,增长109.02%主要原因是:1.年度生均财政拨款标准提高以及学校专业质量指数提高所获得的拨款增加,年获得的国家及省级学生奖助学金增加;2.学校年内使用财政专户资金购置土地因此确认的“教育事业收入”增加57535900.00元;3.收到大理州2023-2024年两年国际教育合作专项补助20000000.00元,上年无此项收入。


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二、支出决算情况说明

大理大学2024年度支出合计864366265.37。其中:基本支出580173218.63,占总支出的67.12%;项目支出284193046.74,占总支出的32.88%;上缴上级支出;经营支出;对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计增加129728024.29元,增长17.66%。其中:基本支出增加117237418.05元,增长25.32%;项目支出增加12490606.24元,增长4.60%主要原因是:1.学校年内使用财政专户资金57535900.00元购置国有土地以及支付融资租赁学生宿舍款34625200.00元;2.科研事业收入增加,因此科研支出较2023年增加4230000.00元。

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(一)基本支出情况

2024年度用于保障大理大学机构正常运转的日常支出580173218.63其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出348694720.68元,占基本支出的60.10%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费231478497.95元,占基本支出的39.90%。

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(二)项目支出情况

2024年度用于保障大理大学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出284193046.74其中:基本建设类项目支出0.00

本科高校生均省级专项项目经费86197624.26元,主要用于学校教学管理运行支出;

学生资助补助(中央)项目经费34782710.00元,主要用于支付2024年国家级学生奖助学金;

中央支持地方高校改革发展专项项目经费22100000.00元,主要用于购置2023年获批中央支持项目所需的教学科研专用仪器设备。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理大学2024年度一般公共预算财政拨款支出575447094.58,占本年支出合计的66.57%。与上年相比增加22565294.26元,增长4.08%,完成年初预算的146.80%主要原因是:年度生均财政拨款标准提高以及学校专业质量指数提高所获得的生均拨款增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

2.外交(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

3.国防(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

4.公共安全(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

5.教育(类)支出542453667.32元,占一般公共预算财政拨款总支出的94.27%,完成年初预算的145.00%。主要用于学校的教育管理事务、国家及省级学生奖助学金、中央支持地方高校改革发展专项等;造成预决算差异的主要原因是中央及省级安排的各类专项资金在年中陆续下达,年中新增的省属本科高校生均专项资金、中央支持地方高校改革发展项目专项资金支出

6.科学技术(类)支出9855000.89元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%,完成年初预算的247.11%。主要用于基础研究计划专项、科技创新基地建设、重点研发(农业领域)专项及高层次科技人才培养引进等;造成预决算差异的主要原因是年中省科技厅等省级部门安排学校有关科研类项目专项资金支出

7.文化旅游体育与传媒(类)支出1001472.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%,完成年初预算的2002.94%主要用于白族大本曲培训等云南艺术基金资助项目造成预决算差异的主要原因是年中获得的云南艺术基金2023年度资助项目有关文化旅游体育与传媒(类)项目专项资金支出

8.社会保障和就业(类)支出4373455.30元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%,完成年初预算的184.59%主要用于兴滇英才支持计划青年人才专项2023年度彩云博士后计划专项等造成预决算差异的主要原因是年中获得的2024年兴滇英才支持计划青年人才专项资助等有关社会保障和就业(类)项目专项资金支出。

9.卫生健康(类)支出15446869.56元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%,完成年初预算的135.59%。主要用于在职职工医疗保险和公务员医疗补助、农村订单定向医学生免费培养;造成预决算差异的主要原因是年中获得的2024年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助等有关卫生健康(类)项目专项资金支出

10.节能环保(类)支出2316629.11占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%,完成年初预算的3038.64%主要用于滇西北生物多样性保护区域肖氏乌叶猴和中缅灰叶猴等重点灵长类调查监测项目造成预决算差异的主要原因是年中获得的滇西北生物多样性保护区域肖氏乌叶猴和中缅灰叶猴等重点灵长类调查监测项目专项资金支出

11.城乡社区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

12.农林水(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

13.交通运输(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

15.商业服务业等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

16.金融(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

17.援助其他地区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

19.住房保障(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

20.粮油物资储备(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算,无支出。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

23.其他(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

24.债务还本(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

25.债务付息(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为393000.00元,决算为334863.21元,完成年初预算的85.21%;支出决算较上年减少62776.53元,下降15.79%

因公出国(境)费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为393000.00,决算为334863.21元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的85.21%;公务接待费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车运行维护费支出决算较上年减少62776.53元,下降15.79%公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为393000.00,支出决算为334863.21,完成年初预算的85.21%支出决算较上年减少62776.53元,下降15.79%

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00,决算为0.00;公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00;公务用车运行维护费支出年初预算为393000.00,决算为334863.21,完成年初预算的85.21%;公务接待费支出年初预算为0.00,决算为0.002024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:学校公务用车改革后,公务用车运行管理更加规范,降低了运行成本。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少62776.53,下降15.79%;公务接待费支出决算增加0.00上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:学校持续加强对公务用车运行管理,降低公务车辆运行成本。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为21辆。主要用于公务用车、校区交通车、维修保障车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。


第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

大理大学2024年机关运行经费支出0.00比上年增加0.00,增长0.00%,主要原因是:大理大学属公益二类事业单位,无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,大理大学资产总额1443676587.73元,其中,流动资产222047110.61元,固定资产1084027043.43元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程22418615.58元,无形资产87584662.48元(净值),其他资产27599155.63元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加98608682.07元,其中固定资产增加281176437.67元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产7项,账面原值5777943.88元,实现资产处置收入106700.00元;出租房屋17389.00平方米,账面原值1542000.00元,实现资产使用收入7048955.62元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,单位政府采购支出总额97199195.00元,其中:政府采购货物支出91757675.00元;政府采购工程支出4282180.00元;政府采购服务支出1159340.00元。授予中小企业合同金额49011932.00元,其中:授予小微企业合同金额26999901.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”和“经营收入”等以外的收入。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。